ইউনিয়ন পরিষদের বাষির্ক বাজেট।
৯নং নবাবপুর ইউনিয়ন পরিষদ(এল জি ডি আই ডি-৪৩০৯৪-৭৬)উপজেলাঃসোনাগাজী,জেলাঃফেনী।
অর্থ বছরঃ ২০১৩-২০১৪
খাতের নাম |
পরবতীঅর্থ-বছরের |
বাজেট(টাকা |
| চলতি অর্থ-বছর (২০১২-২০১৩)এর সংশোধিত বাজেট (টাকা) | পূর্ববতী অর্থ-বছর (২০১১-২০১২)এর প্রকৃত (টাকা) |
| নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল | মোট |
|
|
প্রারম্ভিক জেরঃ |
|
|
|
|
|
হাতে নগদ | ৩৯০/ |
| ৩৯০/ | ২৫০/ | ১০০/ |
ব্যাংক জমা | ১২,৩০০/ | ৭৬,৮২৬/ | ৮৯,১২৬/ | ২১,৮২৯/ | ৭,০২৩/ |
মোট প্রারম্ভিক জের | ১২,৬৯০/ | ৭৬,৮২৬/ | ৮৯,৫১৬/ | ২২,০৭৯/ | ৭,১২৩/ |
প্রাপ্তিঃ |
|
|
|
|
|
কর আদায় | ৫,৭৭,৮০০/ |
| ৫,৭৭,৮০০/ | ৫,৭৭,৮০০/ | ১,০০,৯৩০/ |
পরিশোধ কতৃক লাইসেন্স পারমিট ফিস | ১,৫৫,০০০/ |
| ১,৫৫,০০০/ | ১,২৫,০০০/ | ২৭,৭১০/ |
ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ১,৬০,০০০/ |
| ১,৬০,০০০/ | ১,২০,০০০/ | ৯২,০০০/ |
অযান্ত্রিক জানবাহনের লাইসেন্স ফিস |
|
|
|
|
|
সম্পত্তি থেকে আয় | ৯০,০০০/ |
| ৯০,০০০/ | ৩০,০০০/ | ৮৬,১৩০/ |
সংস্থাপন কাজে সরকারী অনুদান |
| ৪,৩২,০৭৪/ | ৪,৩২,০৭৪/ | ৪,২৩,২৪২/ |
|
স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর ১% অর্থ |
| ৯,৭০,০০০/ | ৯,৭০,০০০/ | ৯,৬৫,০০০/ | ১০,৬৫,০০০/ |
সরকারী সূত্রে অনুদান |
| ২২০০০০/ | ২২০০০০/ | ৫৫০০০০/ |
|
সরকারী থেকে বরাদ্দ |
| ১০,৯৬,১৭৯/ | ১০,৯৬,১৭৯/ | ৯,৮৮,৩১১/ | ১০,৩৫,৯৫৯/ |
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্টান সূত্রে প্রাপ্তি |
| ২০০০০০/ | ২০০০০০/ | ১৫০০০০/ |
|
অণ্যান্য প্রাপ্তি | ২৭,৫০০/ | ২,৫০,০০০/ | ২,৭৭,৫০০/ | ১৮,৫০০/ | ২,১৯,৮৫৯/ |
মোট প্রাপ্তি | ১০,২২,৯০০/ | ৩২,৪৫,০৭৯/ | ৪২,৬৮,০৬৯/ | ৩৯,৬৯,৯৩২/ | ২৬,৩৪,৭১১/ |
ব্যয়ঃ |
|
|
|
|
|
সংস্থাপন ব্যয়ঃ |
|
|
|
|
|
চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী | ১,৭৪,৩০০/ | ১,৫৫,৭০০/ | ৩,৩০,০০০/ | ৩,৩০,০০০/ | ৭৫,৯৫০/ |
কর্মচারী কর্মকর্তাদের বেতন ভাতা | ১,২০,৪১৬/ | ৩,১৬,২৩২/ | ৪,৩৬,৬৪৮/ | ৪,৫৪,৮৫৬/ | ২৪,০০০/ |
কর আদায় বাবদ ব্যায় | ১,২৭,৫৬০/ |
| ১,২৭,৫৬০/ | ১,২৫,৫৬০/ | ৩১,১২৮/ |
প্রিন্টিং এবং স্টেশনারী | ৩৫,০০০/ |
| ৩৫,০০০/ | ৩৩,০০০/ | ২৯,১২৪/ |
ডাক ও তার | ২,৫০০/ |
| ২,৫০০/ | ২,০০০/ | ১০/ |
বিদ্যুৎ বিল | ১৫,০০০/ |
| ১৫,০০০/ | ১৫,০০০/ | ৯,২৭০/ |
অফিস রক্ষনাবেক্ষন | ২৯,০০০/ |
| ২৯,০০০/ | ২৭,০০০/ | ২১,৪০৭/ |
অন্যান্য ব্যয় | ৫৫,০০০/ |
| ৫৫,০০০/ | ৪৫,০০০/ | ৫২,৯৬৩/ |
উন্নয়ন মূলক ব্যয়ঃ |
|
|
|
|
|
কৃষি প্রকল্প | ৫০,০০০/ | ৩,০০,০০০/ | ৩,৫০,০০০/ | ২,৮০,০০০/ | ২,৪০,০০০/ |
স্বাস্থ্য ও পয়ঃ নিষ্কাশন | ৫,০০০০/ | ৩,০০,০০০/ | ৩,৫০,০০০/ | ৩,০০,০০০/ | ২,৩২,২৫০/ |
রাস্তা নির্মান ওমেরামত | ১,৭০,০০০/ | ১,৩১,০০০০/ | ১,৪৮,০০০০/ | ১,৪৭,০০০০/ | ৭,৬৬,০৯৪/ |
গৃহ নির্মান ও মেরামত | ৩০,০০০/ | ১,০০,০০০/ | ১,৩০,০০০/ | ১,২৫,০০০/ | ৬,৪০,০০০/ |
শিক্ষা কর্মসূচী | ৫০,০০০/ | ২,৩০,০০০/ | ২,৮০,০০০/ | ২,৭০,০০০/ | ১,১০,০০০/ |
সেচ ও খাল | ৩০,০০০/ | ১,৩০,০০০/ | ১,৬০,০০০/ | ১,২০,০০০/ |
|
অন্যান্য | ৩৫,০০০/ | ৩,৫৫,০০০/ | ৩,৯০,০০০/ | ২,৮৩,০০০/ | ৩,৮৫,০০০/ |
মোট ব্যয়ঃ | ৯,৭৩,৭৭৬/ | ৩১,৯৬,৯৩২/ | ৪১,৭০,৭০৮/ | ৩৮,৮০,৪১৬/ | ২৬,১৭,৬০৫/ |
সমাপনী জেরঃ | ৪৯,২১৪/ | ৪৮,১৪৭/ | ৯৭,৩৬১/ | ৮৯,৫১৬/ | ১৭,১০৬/ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস